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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-20 17:08

檢測公司成本賬務(wù)處理

檢測公司每年各單固定的開支就是最大的成本,資質(zhì)的維護費,設(shè)備折舊費,人員工資,招待費等。

1、收入分錄

借:銀行存款等

貸:營業(yè)收入

2、營業(yè)成本:就是與這項收入相關(guān)的直接支出。

如,檢測發(fā)生的材料費、人工費、其他直接費等。

會計分錄 借:營業(yè)成本

貸:銀行存款、應(yīng)付工資、材料費等
企業(yè)確認銷售商品、提供勞務(wù)等主營業(yè)務(wù)收入時應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,通過“主營業(yè)務(wù)成本”科目核算。本科目可按主營業(yè)務(wù)的種類進行明細核算。期末,應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目無余額。

期(月)末,企業(yè)應(yīng)根據(jù)本期(月)銷售各種商品、提供各種勞務(wù)等實際成本,計算應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本,借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“庫存商品”、“勞務(wù)成本”等科目。

采用計劃成本或售價核算庫存商品的,平時的營業(yè)成本按計劃成本或售價結(jié)轉(zhuǎn),月末,還應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品應(yīng)分攤的產(chǎn)品成本差異或商品進銷差價。
發(fā)生在國外的檢測費需要代扣嗎

《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于將鐵路運輸和郵政業(yè)納入營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2013]106號)附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》規(guī)定:第六條 中華人民共和國境外(以下稱境外)的單位或者個人在境內(nèi)提供應(yīng)稅服務(wù),在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)的,以其代理人為增值稅扣繳義務(wù)人;在境內(nèi)沒有代理人的,以接受方為增值稅扣繳義務(wù)人

第十條 在境內(nèi)提供應(yīng)稅服務(wù),是指應(yīng)稅服務(wù)提供方或者接受方在境內(nèi)。

第二十二條  下列進項稅額準予從銷項稅額中抵扣:(四)接受境外單位或者個人提供的應(yīng)稅服務(wù),從稅務(wù)機關(guān)或者境內(nèi)代理人取得的解繳稅款的中華人民共和國稅收繳款憑證(以下稱稅收繳款憑證)上注明的增值稅額。

因此,公司需要代扣代繳增值稅,憑代扣代繳稅收通用繳款書進行抵扣進項稅額。

檢測公司成本賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?檢測公司每年各單固定的開支就是最大的成本,資質(zhì)的維護費,設(shè)備折舊費,人員工資,招待費等。營業(yè)成本:就是與這項收入相關(guān)的直接支出。

如,檢測發(fā)生的材料費、人工費、其他直接費等。會計分錄為借記營業(yè)成本,貸記銀行存款應(yīng)付工資、材料費等

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檢測公司成本賬務(wù)處理 檢測公司每年各單固定的開支就是最大的成本,資質(zhì)的維護費,設(shè)備折舊費,人員工資,招待費等。 1、收入分錄 借:銀行存款等 貸:營業(yè)收入 2、營業(yè)成本:就是與這項收入相關(guān)的直接支出。 如,檢測發(fā)生的材料費、人工費、其他直接費等。 會計分錄 借:營業(yè)成本 貸:銀行存款、應(yīng)付工資、材料費等 企業(yè)確認銷售商品、提供勞務(wù)等主營業(yè)務(wù)收入時應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本,通過“主營業(yè)務(wù)成本”科目核算。本科目可按主營業(yè)務(wù)的種類進行明細核算。期末,應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目,結(jié)轉(zhuǎn)后本科目無余額。 期(月)末,企業(yè)應(yīng)根據(jù)本期(月)銷售各種商品、提供各種勞務(wù)等實際成本,計算應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本,借記“主營業(yè)務(wù)成本”科目,貸記“庫存商品”、“勞務(wù)成本”等科目。 采用計劃成本或售價核算庫存商品的,平時的營業(yè)成本按計劃成本或售價結(jié)轉(zhuǎn),月末,還應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品應(yīng)分攤的產(chǎn)品成本差異或商品進銷差價。 發(fā)生在國外的檢測費需要代扣嗎 《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于將鐵路運輸和郵政業(yè)納入營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅[2013]106號)附件1《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》規(guī)定:第六條 中華人民共和國境外(以下稱境外)的單位或者個人在境內(nèi)提供應(yīng)稅服務(wù),在境內(nèi)未設(shè)有經(jīng)營機構(gòu)的,以其代理人為增值稅扣繳義務(wù)人;在境內(nèi)沒有代理人的,以接受方為增值稅扣繳義務(wù)人 第十條 在境內(nèi)提供應(yīng)稅服務(wù),是指應(yīng)稅服務(wù)提供方或者接受方在境內(nèi)。 第二十二條 下列進項稅額準予從銷項稅額中抵扣:(四)接受境外單位或者個人提供的應(yīng)稅服務(wù),從稅務(wù)機關(guān)或者境內(nèi)代理人取得的解繳稅款的中華人民共和國稅收繳款憑證(以下稱稅收繳款憑證)上注明的增值稅額。 因此,公司需要代扣代繳增值稅,憑代扣代繳稅收通用繳款書進行抵扣進項稅額。 檢測公司成本賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?檢測公司每年各單固定的開支就是最大的成本,資質(zhì)的維護費,設(shè)備折舊費,人員工資,招待費等。營業(yè)成本:就是與這項收入相關(guān)的直接支出。 如,檢測發(fā)生的材料費、人工費、其他直接費等。會計分錄為借記營業(yè)成本,貸記銀行存款應(yīng)付工資、材料費等
2019-11-20 17:08:17
優(yōu)惠稅收政策有哪些 就業(yè)和再就業(yè)稅收優(yōu)惠政策:所謂的就業(yè)再就業(yè)稅收優(yōu)惠政策就是持有《就業(yè)失業(yè)登記證》人員從事個體經(jīng)營的,在3年內(nèi)按照一種比較低的標準來繳納稅費就可以了。這種繳納稅費的基本標準就是每戶每年8000元為一種限額,然后再一次扣減當年實際應(yīng)繳納的營業(yè)稅以及其他的一些稅費,并且是有一定的限額的,這個限額標準就是最高只能上浮20%。 高新技術(shù)、軟件開發(fā)、集成電路產(chǎn)業(yè)的優(yōu)惠政策:單位和個人(包括外商投資企業(yè)、外商投資設(shè)立的研究開發(fā)中心、外國企業(yè)和外籍個人)從事技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)業(yè)務(wù)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)取得的收入,免征營業(yè)稅。不收取營業(yè)稅是可以為大家起到節(jié)稅的目的,另外還會有研發(fā)費用的扣除,這樣就能夠?qū)⒖偠愘M降到最低。 農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠政策:部分農(nóng)副產(chǎn)品免征增值稅。農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)具等適用13%增值稅稅率。收購農(nóng)產(chǎn)品允許扣抵進項稅額。免征蔬菜、部分鮮活肉蛋流通環(huán)節(jié)增值稅。這些就是對于農(nóng)夫產(chǎn)品的一些基本稅收優(yōu)惠政策,通過這些政策能夠讓大家節(jié)省大量的稅收,降低稅收支出,實現(xiàn)利益最大化。 小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅。自今年1月1號起,小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬的部分,將按25%計入應(yīng)納稅所得額,并且按照20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;超過100萬但不超300萬的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,稅率為20%。
2021-06-09 18:42:52
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2021-08-25 14:05:33
同學你好 這個詳細說不是一天兩天可以說完的 而且稅種比較多 我們有側(cè)重點的 慢慢說
2021-05-11 17:06:00
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