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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2019-11-20 12:51

1、取得專用發(fā)票,發(fā)放福利的分錄:

借:應付職工薪酬-福利費 

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

貸:銀行存款 

2、取得專用發(fā)票,進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄:
借:應付職工薪酬-福利費 

貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

感謝您的提問,如果滿意請給五星謝謝

青春俠 追問

2019-11-20 13:49

老師,是普票

龍楓老師 解答

2019-11-20 13:52

普票 您把增值稅計入成本其他正常操作即可得

借:應付職工薪酬-福利費 

貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好 先計入預付賬款 借 預付賬款 貸 銀行存款 1月份 借 固定資產(chǎn) 應交稅費 貸 預付賬款
2020-01-05 10:34:51
您好 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019-05-23 15:16:13
你好 是需要取得發(fā)票
2021-04-25 11:20:54
計入長期應付款就可以了。借固定資產(chǎn)64貸銀行34   長期應付款30 如果可以抵扣進項自己加在借方
2019-08-12 15:07:48
您好,暫時沒有取得發(fā)票,您可以先掛其他應收款——某某
2019-05-15 15:41:48
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