老師好,請問我們公司是加工企業(yè),我收到委托方發(fā)給我的材料,要怎么做分錄,然后我加工好要怎么做分錄,還有收到加工費的會計分錄?
︶人生如流水
于2019-11-20 09:47 發(fā)布 ??1882次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2019-11-20 09:53
你好!
受托方的會計核算一般是:
1.收到受托加工的材料時,按合同價(或不記錄實際金額)登記備查簿,借記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量),領(lǐng)用時作相應(yīng)的附注說明。
2.對于加工過程中發(fā)生的生產(chǎn)成本:
借:生產(chǎn)成本
貸:原材料-輔助材料/應(yīng)付職工薪酬/制造費用
3.加工完成按合同規(guī)定發(fā)給委托方時:
(1)確認銷售收入
借:應(yīng)收賬款(銀行存款)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(加工費收入)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅(如果加工的產(chǎn)品屬于消費稅應(yīng)稅產(chǎn)品的,受托方應(yīng)該履行代扣代繳消費稅義務(wù),這里的計稅價格一般參照同類產(chǎn)品的價格或組成計稅價格×消費稅稅率)
(2)同時結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:生產(chǎn)成本
(3)在備查簿中將受托加工物資注銷,貸記“受托加工物資-某公司”(注明物資數(shù)量)。
4.受托方上交消費稅時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅
貸:銀行存款
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你好!
受托方的會計核算一般是:
1.收到受托加工的材料時,按合同價(或不記錄實際金額)登記備查簿,借記“受托加工物資――某公司”(注明物資數(shù)量),領(lǐng)用時作相應(yīng)的附注說明。
2.對于加工過程中發(fā)生的生產(chǎn)成本:
借:生產(chǎn)成本
貸:原材料-輔助材料/應(yīng)付職工薪酬/制造費用
3.加工完成按合同規(guī)定發(fā)給委托方時:
(1)確認銷售收入
借:應(yīng)收賬款(銀行存款)
貸:主營業(yè)務(wù)收入(加工費收入)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅(如果加工的產(chǎn)品屬于消費稅應(yīng)稅產(chǎn)品的,受托方應(yīng)該履行代扣代繳消費稅義務(wù),這里的計稅價格一般參照同類產(chǎn)品的價格或組成計稅價格×消費稅稅率)
(2)同時結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:生產(chǎn)成本
(3)在備查簿中將受托加工物資注銷,貸記“受托加工物資-某公司”(注明物資數(shù)量)。
4.受托方上交消費稅時:
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交消費稅
貸:銀行存款
2019-11-20 09:53:51

你好,不收取加工費,應(yīng)當(dāng)不涉及分錄
2016-10-31 10:31:55

你好
借;管理費用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費
借;應(yīng)付職工薪酬—福利費 , 貸;銀行存款等科目
2020-07-15 20:01:20

你好,可以計入管理費用
2020-06-01 16:40:55

您好,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅
2019-02-13 20:03:49
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