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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-11-20 09:05

你好,作廢的發(fā)票不需要做分錄的

嫻┏ (^ω^)=? 追問

2019-11-20 09:11

那作廢的發(fā)票訂入賬本么?還是另外保存

鄒老師 解答

2019-11-20 09:11

你好,不需要訂入賬簿,另外保存好就是了

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相關(guān)問題討論
你好,作廢的發(fā)票不需要做分錄的
2019-11-20 09:05:38
購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-10-16 10:38:36
按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-07-14 14:10:20
抵減 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2016-08-23 21:59:31
如下分錄即可: 借 管理費用 330 貸 銀行存款 330 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)330 貸 管理費用 330 一般納稅人申報時候: 在附列資料(四)稅額抵減情況表中填入數(shù)額。 在減免明細表選擇財稅〔2012〕15號及填入數(shù)額。 在增值稅申報報表23欄應(yīng)納稅額減征額填入數(shù)據(jù)就可以了
2017-07-31 20:36:47
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