
本期銷售了一批物品,銷項(xiàng)稅額是7000.需要做如下會(huì)計(jì)分錄嗎借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 7000 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 7000
答: 銷項(xiàng)稅不存在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,就是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,交稅平賬
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)會(huì)計(jì)分錄 可以是 借:應(yīng)交稅費(fèi) —未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額
答: 你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,贈(zèng)送視同銷售的會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎: 借:銷售費(fèi)用,貸:庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
答: 你好 借銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品


Zyy 追問(wèn)
2019-11-19 23:08
小云老師 解答
2019-11-19 23:20
小云老師 解答
2019-11-19 23:21
Zyy 追問(wèn)
2019-11-20 06:47
小云老師 解答
2019-11-20 07:06