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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-19 20:42

你好
如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
這樣增值稅余額就結(jié)平了

煙雨樓臺(tái) 追問

2019-11-19 20:54

老師就是增值稅科目余額表余額那里有值,那個(gè)值是我是不是直接把那個(gè)余額做計(jì)提 ,然后再交就平了

鄒老師 解答

2019-11-19 21:02

你好,如果你所指的是科目余額表余額是增值稅應(yīng)納稅額,做上面的結(jié)轉(zhuǎn),繳納分錄,那應(yīng)交增值稅就結(jié)平了的

煙雨樓臺(tái) 追問

2019-11-19 21:33

我有點(diǎn)懵了,老師,我沒有計(jì)提過增值稅,我只是平時(shí)按照發(fā)票做銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅,然后打開科目余額表看增值稅那里有值。那這個(gè)關(guān)于增值稅到底要怎么做賬嗎?能寫一個(gè)完整的分錄嗎

鄒老師 解答

2019-11-19 21:45

你好 ,這個(gè)就是完整的分錄
如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額
月末結(jié)轉(zhuǎn)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
月初扣繳
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款

煙雨樓臺(tái) 追問

2019-11-19 22:02

意思是要把這個(gè)月的銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的余額相互結(jié)轉(zhuǎn),然后應(yīng)該交納真值稅的做計(jì)提,再繳納就行了嗎?

鄒老師 解答

2019-11-19 22:09

你好,是的,是這個(gè)意思

煙雨樓臺(tái) 追問

2019-11-20 09:32

那可不可以不結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅的余額呢?直接計(jì)提增值稅并繳納?

鄒老師 解答

2019-11-20 09:42

你好,需要把進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅額的發(fā)生額結(jié)平才是的

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你好 如果是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款 這樣增值稅余額就結(jié)平了
2019-11-19 20:42:10
你好,是的,應(yīng)納稅所得額=增值稅金額是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)
2021-08-06 16:12:26
根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額,按月結(jié)轉(zhuǎn) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-23 16:23:30
學(xué)員你好,每個(gè)月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
你現(xiàn)在是銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,借方余額578,001.21就是留底稅額,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的
2018-11-20 13:49:20
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