老師,請教一下,我公司有欠稅,現(xiàn)在做了留底稅額抵增值稅欠稅和滯納金,這要怎么做會計分錄呢
Cassiel
于2019-11-19 18:22 發(fā)布 ??1081次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2019-11-19 18:24
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額
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您好,分錄,借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,同時,借,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2018-02-21 22:43:28

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額
2019-11-19 18:24:09

您好,留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48

你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅檢查調(diào)整(欠稅額)
借:營業(yè)外支出(滯納金)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
貸:銀行存款(滯納金)
2019-11-19 18:21:14

一、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
二、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
最終留抵稅額抵減了當(dāng)期需要交的增值稅,形成“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的科目余額
2019-12-13 15:20:01
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