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我們收到一張電子銀承匯票未到期背書轉(zhuǎn)給其他公司,但其公司當(dāng)天就把原金額的款轉(zhuǎn)現(xiàn)給我們公司了,這筆怎么開收據(jù)和做分錄呢?
7月份客戶下單1000,開票對公,收到定金5008月份客戶下單7700,開票對公,當(dāng)月收到全款分錄那里怎么還有余額??!那個(gè)應(yīng)該是稅才對的


花小小 追問
2019-11-19 17:44
鄒老師 解答
2019-11-19 17:44