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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-19 13:27

你好,財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理都要簽字的

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2019-11-19 13:27

就是報銷流程

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2019-11-19 13:27

完整的財務(wù)制度

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2019-11-19 13:27

每一步怎么做

樸老師 解答

2019-11-19 13:32

1、報銷人員根據(jù)報銷內(nèi)容向財務(wù)部索取《差旅費報銷單》或《原始憑證報銷粘單》。差旅費填寫《差旅費報銷單》,除差旅費外的其他費用填寫《原始憑證報銷粘單》。

  2、報銷人員根據(jù)實際發(fā)生的內(nèi)容填寫《差旅費報銷單》、《原始憑證報銷粘單》,并在背面粘帖發(fā)票。

  3、簽字后交由部門經(jīng)理審批、簽署意見。

  4、部門經(jīng)理簽字后交由財務(wù)人員審核簽字。

  5、財務(wù)人員審核簽字后交由總經(jīng)理簽準。

  6、總經(jīng)理簽準后到財務(wù)部門報銷,領(lǐng)取報銷款。
跟這個差不多的就行了

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相關(guān)問題討論
你好,財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理都要簽字的
2019-11-19 13:27:05
同學你好,很高興為你解答,實際上備用金它屬于一種借款,所以說它可以走借款流程或者走付款審批單流程走報銷流程,嚴格說它是這個不嚴謹?shù)?/div>
2022-04-23 11:54:44
你好,是的,沖備用金是需要再填寫報銷單,多退少補
2018-08-14 15:38:43
同學你好,如果食堂比較小的話,建議直接實報實銷,也就是讓他先墊付,然后再拿憑證報銷。如果比較大,先給備用金,再實報實銷
2022-04-07 07:25:38
你們公司有財管制度沒?么有就直接轉(zhuǎn)款給他就是了啊
2022-03-18 14:30:26
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