
老師您好,我想咨詢一下我上個月留抵金額專票金額為322849元,與掛靠公司核對時,他們說,把預(yù)交稅費,讓我把所得稅金額單記,怎么做,我不會,能不能給我說一下,謝謝
答: 就是說,你的增值稅留抵可以抵扣,單獨計入應(yīng)交稅費~留底稅額 所得稅單獨計入應(yīng)交稅費~預(yù)繳所得稅
預(yù)交的增值稅附加稅和所得稅科目是 借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費-城建稅 教育費附件 地方教育附加 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 庫存現(xiàn)金 這樣對嗎
答: 你好,預(yù)交稅款 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅款) ——城建稅,教育費附加,地方教育費附加,企業(yè)所得稅 貸;庫存現(xiàn)金
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 10月份預(yù)繳的企業(yè)所得稅應(yīng)該借 所得稅費用 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸 銀行存款嗎
答: 是的~


會計學堂 追問
2019-11-19 10:51
陳詩晗老師 解答
2019-11-19 10:52
會計學堂 追問
2019-11-19 11:41
陳詩晗老師 解答
2019-11-19 11:55