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送心意

劉之寒老師

職稱稅務(wù)師

2019-11-19 10:27

你好!如果沒有跨年,不需要調(diào)整。假如跨年,將剩余受益期的費(fèi)用沖銷管理費(fèi)用【借:預(yù)付賬款,借:管理費(fèi)用(紅字)】,再按月攤銷【借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款】。供參考!

莉子吖_ 追問

2019-11-19 10:30

老師,我是小規(guī)模納稅人,稅務(wù)局說必須分?jǐn)偟矫總€(gè)月,是不是我就要按照這種跨年的方式去調(diào)賬?

劉之寒老師 解答

2019-11-19 10:36

稅務(wù)不想讓一次性稅前列支,可按我提供方式調(diào)賬。

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你好!如果沒有跨年,不需要調(diào)整。假如跨年,將剩余受益期的費(fèi)用沖銷管理費(fèi)用【借:預(yù)付賬款,借:管理費(fèi)用(紅字)】,再按月攤銷【借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款】。供參考!
2019-11-19 10:27:44
沒有要求,單據(jù)不能全部都入在管理費(fèi)用里,匯算時(shí)就能體現(xiàn)出來,有時(shí)會讓你做說明,而且一個(gè)公司要有期間費(fèi)用三項(xiàng)費(fèi)用
2018-07-03 15:40:13
你好 是的,但是要通過其他應(yīng)收款過渡的
2022-04-01 22:14:10
你好 是公司自己定義的。
2020-01-17 05:59:59
借銀行 貸其他應(yīng)繳款 借其他應(yīng)交款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-08-10 17:32:50
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