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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2019-11-18 16:40

你好 你們當時固定資產(chǎn)入賬包含進項稅額了嗎?

微信用戶 追問

2019-11-19 10:05

固定資產(chǎn)的入賬總價是包含了進項稅的,當時是這樣的借:固定資產(chǎn)  貸:應付賬款

答疑蘇老師 解答

2019-11-19 10:23

你好 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 固定資產(chǎn)

微信用戶 追問

2019-11-19 10:57

那我要把進項稅轉(zhuǎn)到留抵的什么科目里?后期抵扣我要怎么做,進項稅是比銷項稅大的,每個月末都會有留抵的進項稅,

答疑蘇老師 解答

2019-11-19 10:59

你好 反應在應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

微信用戶 追問

2019-11-19 11:02

可以麻煩老師列出詳細的借貸嗎

答疑蘇老師 解答

2019-11-19 11:07

你好 借 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額

微信用戶 追問

2019-11-19 11:16

抵扣的時候我是不是要這樣做,借應交稅費-應交增值稅  貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,應交稅費-應交增值稅借方余額才表示是留抵的稅是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-11-19 11:18

你好 抵扣的時候再 借 應交稅費-未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

微信用戶 追問

2019-11-19 11:27

這個月有銷項稅305.67元,會計軟件會自動抵扣嗎,還是要我自己做分錄,才會抵扣掉,要做什么分錄。這個月有新增加的進項稅我又要怎么做分錄

答疑蘇老師 解答

2019-11-19 12:36

你好 最后銷項稅額和進項稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅 就自動抵扣了。

微信用戶 追問

2019-11-19 12:43

好的,謝謝老師,我瞎搞了這么久的問題看來是要解決了,謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-11-19 13:27

不客氣 祝工作順利哦!

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相關(guān)問題討論
借固定資產(chǎn),76106.19+7610.62進項稅額9893.81
2019-11-01 10:36:35
你好 你們當時固定資產(chǎn)入賬包含進項稅額了嗎?
2019-11-18 16:40:41
你好,不是的,計提折舊是,借費用類科目,貸累計折舊
2019-05-21 11:07:35
需要做購進固定資產(chǎn)的分錄
2017-08-01 20:45:32
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬 借;應付職工薪酬 貸;累計折舊
2017-10-30 09:07:43
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