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劉子涵mimi
于2019-11-15 17:18 發(fā)布 ??2288次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2019-11-15 17:19
你好!這個也正常了,雙方都有業(yè)務往來
劉子涵mimi 追問
2019-11-16 15:07
怎么調(diào)整
宋生老師 解答
2019-11-16 15:55
您好!這個要先跟對方談。然后應收應付相抵。一般是借應付賬款-A 貸應收賬款A公司
2019-11-16 16:11
謝謝,那補交2018年的所得稅,導致資產(chǎn)負債表和利潤表對不上怎么
2019-11-16 16:34
您好!正常是應該對的上的。你是說 因為以前年度損益調(diào)整嗎?
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剛接手了一家?guī)?,應收應付中都有同一單位都有余額怎么
答: 你好!這個也正常了,雙方都有業(yè)務往來
4月份剛剛接手一家公司的帳,是必須從期初余額開始錄嗎?1月2月3月的帳一張張的錄嗎?老師
答: 是 必須從期初余額開始錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我請教下,應新接手公司,8月底的盤庫后,當作期初余額可以么
答: 內(nèi)賬可以的 外賬需要考慮之前財務報表怎么報的
老師,我剛接手的工作,發(fā)現(xiàn)銀行余額負數(shù)怎么辦
討論
老板新接手一個空殼公司,沒有業(yè)務也無從考證,只有銀行有不到100元余額,這余額應該怎么處理
我是新接手的工作,賬內(nèi)的預付和應付都有好多余額,我現(xiàn)在要怎么核對呢
老師 這邊有家公司2018年我們接手過來 銀行的期初余額是0 其他數(shù)據(jù)無法確認 有些進項無法確認 驗資的100萬我要怎么合理的做到期初呢
老師,前任會計做的賬特別亂,導致我接手的本月期初余額不對,我要怎么調(diào)?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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劉子涵mimi 追問
2019-11-16 15:07
宋生老師 解答
2019-11-16 15:55
劉子涵mimi 追問
2019-11-16 16:11
宋生老師 解答
2019-11-16 16:34