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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-15 08:53

之前暫估的成本你現(xiàn)在收到成本票了嗎

李文靜 追問

2019-11-15 09:01

老師沒有收到票,我讓出納跟廠家要票,當時采購時我讓她買帶票的,她因為我沒問出老板具體同不同意開票直接打廠家私卡,現(xiàn)在對方讓倒賬再開票她怕對方不把錢返回來,不愿意弄。老師賬上看著是我感覺的那樣,我是不是要把她之前銷售都算一下銷售成本啊。每次看她賬感覺都產(chǎn)生新想法呢。會不會她就是為了季度繳稅多暫估入庫結轉成本啊,因為3月份暫估6萬多庫存,5月收到5000多發(fā)票就把三月暫估入賬和結轉暫估的成本沖銷了。按5000多發(fā)票入庫,再按5000多入庫結轉成本,在19號憑證又結轉成本,感覺象調增銷售成本結轉

樸老師 解答

2019-11-15 09:02

你還沒收到票就先不調,沒事,匯算清繳之前調整就行,盡量在年底之前收到票把暫估的沖銷了

李文靜 追問

2019-11-15 09:05

老師收到票把暫估沖銷了。那我要把每個月銷售的結轉成本計算匯總,跟發(fā)票的差額做成本結轉調整是嗎?我是不是把10月我申報的7—9月銷售成本計算出來就行了。1—6月之前會計都弄完了。

樸老師 解答

2019-11-15 09:07

嗯,是的哦,就是這么個意思,你只要做沒調整的部分就行,他調整完了的你不用管了

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相關問題討論
之前暫估的成本你現(xiàn)在收到成本票了嗎
2019-11-15 08:53:51
這個季度時是可以的。但年末必須取得相關的成本發(fā)票。不然企業(yè)所得稅匯算清繳時,會按無票的成本或費用,調增應納稅所得額,補交企業(yè)所得稅
2020-07-03 22:50:20
操作是可以,不過建議還是暫估一下預計后期會發(fā)生的一些費用支出。因為公司的成本一般情況下是各期大致相當?shù)摹?/div>
2018-08-15 14:26:19
你好,拿到發(fā)票的時候是去把暫估的沖銷,再按照發(fā)票做賬就可以了,可以了
2024-01-08 11:48:42
您好!是的。你暫估了,然后匯算清繳之前收到發(fā)票的話,就不用調整
2018-01-05 10:05:59
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