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bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-11-14 13:30

您好
期初余額沒有是代表之前已全部抵扣完

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同學你好 增值稅抵扣的嗎 結轉就可以了 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2022-03-09 09:46:19
您好 期初余額沒有是代表之前已全部抵扣完
2019-11-14 13:30:34
意思是賬上做不對?這個你下次調正確就可以
2019-12-04 15:08:31
33/33%=100意思是年初的可抵扣暫時性差異 100+本期的可抵扣暫時性差異30是130 所以遞延所得稅資產(chǎn)是130*25%
2019-07-28 19:23:52
你好,需要認證后才能抵扣增值稅
2016-08-12 15:17:06
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