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于2019-11-14 12:03 發(fā)布 ??889次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2019-11-14 12:05
按照收到的發(fā)票來做賬就行 的
????CC 追問
2019-11-14 12:07
但是那個成本結轉是按出庫的商品結的,那是1-25號的銷售
樸老師 解答
2019-11-14 12:13
你之后的銷售呢?成本有嗎
2019-11-14 12:15
這是內賬,之后的銷售有成本啊
2019-11-14 12:18
內賬的話就按照實際的收入和成本來做
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老師你好,如果供貨商發(fā)票開過來的是1號到30號的,但是我們跟著供應超市的賬期走,需要25號結賬開出發(fā)票,這種情況怎么處理賬務?
答: 按照收到的發(fā)票來做賬就行 的
供應商開票給我們貨物名稱是:遇水封閉濾芯,我司開出去發(fā)票可以寫這個名稱嗎:止溢濾芯
答: 你好,如果是貿易企業(yè),需要做到購銷一致才是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應商供貨沒有發(fā)票,賬務怎么處理?
答: 借;預付賬款 貸;銀行存款
但是供貨商開出的是13萬的正常貨款發(fā)票
討論
老師,你好,我想問下,普票,供應商給我們開票貨物名稱是酒紅酒力士金,我開出得普票對應必須是一樣的嗎?可以寫酒力士金嗎?
老師,專票的貨物名稱的稅收編碼,供應商和我開出去的不一致:我方*電工儀器儀表*,供方*配電控制設備*,有關系嗎?
老師,請問收到供貨商兩個供應商的豬肉發(fā)票,怎么做賬?
您好老師,上游供應商開出的發(fā)票要重開,已跨月,而我這邊已經開給下游客戶了,也是跨月,現在要沖紅重開,請問怎么處理,沒有開過這種發(fā)票
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 458907 個
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????CC 追問
2019-11-14 12:07
樸老師 解答
2019-11-14 12:13
????CC 追問
2019-11-14 12:15
樸老師 解答
2019-11-14 12:18