老師,請問,我的工資表十月應(yīng)付工資60520.4元,所得稅57.38元,實(shí)發(fā)工資是60252.85,請問我計(jì)提工資怎么計(jì)提?分錄怎么做?
凈土
于2019-11-14 11:21 發(fā)布 ??577次瀏覽
- 送心意
徐阿富老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2019-11-14 11:22
你好,個(gè)人所得稅不用計(jì)提,計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用等60520.4 貸應(yīng)付職工薪酬-工資60520.4
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借XX費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸應(yīng)繳稅費(fèi)個(gè)稅 銀行存款
2016-06-24 17:41:11

你好,個(gè)人所得稅不用計(jì)提,計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用等60520.4 貸應(yīng)付職工薪酬-工資60520.4
2019-11-14 11:22:34

舉例個(gè)人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為:
借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)716
借;管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個(gè)人部分從工資中扣回時(shí),會(huì)計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)279
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實(shí)發(fā)數(shù))3221
2017-04-28 10:56:43

您好:
支付社保
借:其他應(yīng)付款-社保
貸:銀行存款
支付公積金
借:其他應(yīng)付款-公積金
貸:銀行存款
計(jì)提工資
借:管理費(fèi)用-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
計(jì)提社保:
借:管理費(fèi)用-社保
應(yīng)付職工薪酬-社保
貸:其他應(yīng)付款-社保
計(jì)提公積金:
借:管理費(fèi)用-公積金
應(yīng)付職工薪酬-公積金
貸:其他應(yīng)付款-社保
計(jì)提個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
發(fā)放工資
借:應(yīng)交職工薪酬
貸:銀行存款
2017-10-16 15:21:02

借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬
借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅
2016-12-14 11:52:34
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凈土 追問
2019-11-14 11:26
徐阿富老師 解答
2019-11-14 11:28