
新建賬套,錄入期初數(shù):借方銀行存款、應(yīng)收賬款, 啟用賬套試算不平衡
答: 你好,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,沒有負(fù)債,所有者權(quán)益科目?
期初建賬,銀行存款為21651.35,應(yīng)收賬款為19460,應(yīng)付賬款為-146521.56,啟用賬套,試算不平衡怎么辦,老板只給了這些數(shù)據(jù)
答: 你好,你需要在未分配利潤(rùn)那邊輸入187 632.91
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果想啟用賬套(內(nèi)賬),企業(yè)之沒做賬但有數(shù)據(jù)(不齊)可否不錄入初始數(shù)據(jù)?除了銀行存款,現(xiàn)金,應(yīng)收款這幾個(gè)有準(zhǔn)確數(shù)據(jù),其他沒有準(zhǔn)確數(shù)的
答: 你好!你先把這些有準(zhǔn)確的填入資產(chǎn)負(fù)債表,有數(shù)據(jù)的都填上,然后把差額計(jì)入到未分配利潤(rùn),然后問老板這樣是不是可以。可以的話,就按這個(gè)數(shù)據(jù)做期初

