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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-14 11:17

你好,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,沒有負(fù)債,所有者權(quán)益科目?

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你好,只有銀行存款,應(yīng)收賬款,沒有負(fù)債,所有者權(quán)益科目?
2019-11-14 11:17:26
你好,你需要在未分配利潤(rùn)那邊輸入187 632.91
2020-07-21 16:58:46
你好,這些通常是借方 根據(jù)所有明細(xì)科目的期初數(shù)錄入,而且這些必須是平衡的
2017-01-01 11:25:08
你好!你先把這些有準(zhǔn)確的填入資產(chǎn)負(fù)債表,有數(shù)據(jù)的都填上,然后把差額計(jì)入到未分配利潤(rùn),然后問老板這樣是不是可以??梢缘脑?,就按這個(gè)數(shù)據(jù)做期初
2019-04-12 16:17:41
不能補(bǔ),除非你重新建賬,設(shè)置期初
2019-07-01 10:08:23
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