
您好,我想咨詢下,8月份申報(bào)了即征即退收入增值稅,9月份進(jìn)行了部分紅沖,但是申報(bào)的時(shí)候紅沖數(shù)字沒有填入即征即退,而是填了一般項(xiàng)目,10月份又重新開具了紅沖的金額,仍屬于即征即退,我是繼續(xù)填寫一般項(xiàng)目抵減9月份紅沖的數(shù)字進(jìn)行申報(bào),還是要把9月份的申報(bào)表改過來?如果不改的話,影響8月份的即征即退增值稅嗎?
答: 你紅沖對(duì)應(yīng)的是一般項(xiàng)目收入還是即征即退收入?
小規(guī)模納稅人還沒有申領(lǐng)增值稅票,收入開具收據(jù),填報(bào)增值稅申報(bào)表可以填開具收據(jù)的數(shù)額嗎
答: 可以的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師六月申報(bào)了些未開具發(fā)票收入,8月申報(bào)7月增值稅申報(bào)表是在未開具發(fā)票那列填負(fù)數(shù)嗎
答: 你好,是的,開了發(fā)票的,那么就在未開具發(fā)票那列填負(fù)數(shù)
申報(bào)增值稅“票表比對(duì)結(jié)果”,老師能詳細(xì)解釋,票表比對(duì)指的是,稅控開具發(fā)票收入 稅額與 申報(bào)表增值稅收入 稅額 一致?
購(gòu)買方買配件不需要銷售方開具發(fā)票,請(qǐng)問下購(gòu)買方次月申報(bào)增值稅,增值稅申報(bào)表里需要申報(bào)此未開票收入嗎?
5月申報(bào)增值稅,5月除了開具了正常13%的專票外,還開具了一張16%的專票,這個(gè)應(yīng)該怎么填寫申報(bào)表一?

