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送心意

小洪老師

職稱CMA,財務分析,cfa一級和二級

2019-11-14 11:02

你好,這個放入其他應付款,企業(yè)只有原材料和商品才可以作為應付賬款的形式列支,傭金或者一些其他業(yè)務一律列支為其他應付款

樂樂 追問

2019-11-14 11:06

好的,我本月收到產(chǎn)品的進項發(fā)票做分錄,本月無銷項,一部分已經(jīng)認證,一部分未認證該怎么做分錄啊

小洪老師 解答

2019-11-14 11:08

借:相應科目
應交稅金——應交增值稅(進項)
貸:應付賬款沒有銷項就不做啊,認證的稅額留抵。
進項那張發(fā)票分錄就做買進的東西或材料,稅金進項稅額就行啦。未認證的不用做進項

樂樂 追問

2019-11-14 11:11

月底用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?

小洪老師 解答

2019-11-14 11:12

你好,這個是需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的

樂樂 追問

2019-11-14 11:16

當月沒有銷項也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn),當月如果有銷項本月需要交增值稅又怎么結(jié)轉(zhuǎn)

小洪老師 解答

2019-11-14 12:10

你好,沒有銷項進項轉(zhuǎn)出,借:相應科目
應交稅金——應交增值稅,貸銀行存款

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相關問題討論
暫收個人款項,一般都是用其他應付款
2022-03-21 14:48:39
你好,計入其他應付款的呢
2022-03-07 23:02:03
你好!可以的你現(xiàn)在是應付賬款,貸方余額嗎
2022-01-06 10:29:56
都可以的,你之前用的什么科目現(xiàn)在還用那一個就行了,一個往來單位用一個往來科目就行
2020-04-17 09:01:32
這個也可以計入應付賬款
2020-03-06 11:12:21
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