請問老師,每個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時,是自己用當月銷減進算出來的?還是次月申報時交的金額直接做結(jié)轉(zhuǎn)?因為我這個月申報時忘記把火車票抵扣的金額填進去了。相當于少抵扣進項稅了,我直接在下月在抵扣可以嗎?那十月結(jié)轉(zhuǎn)時做分錄是做實際交的增值稅還是當月銷?進算出來的呢?
露絲
于2019-11-14 10:03 發(fā)布 ??865次瀏覽
- 送心意
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
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您好
如果進項大于銷項
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
借: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-11-13 11:38:27

你好,之前為什么貸方要計入 進項轉(zhuǎn)出?
第二年抵扣是這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(進項稅額)
貸;應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅
2019-03-11 12:58:06

你好!借應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額 貸應(yīng)交增值稅~待抵扣進項稅
2021-06-04 16:21:32

1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費用
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出
3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣
借:應(yīng)交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05

你好
月底這樣做,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額),貸;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
月初扣繳 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款
2019-12-17 17:42:24
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