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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2019-11-14 09:22

這樣的話    增值稅=238*7*13%       因為增值稅按照公允價值計算的  而所得稅的問題     就按實現(xiàn)的6瓶收入計算   就可以了

夜空中最亮的星 追問

2019-11-14 09:26

我開發(fā)票應(yīng)該是開七瓶還是六瓶?

許老師 解答

2019-11-14 09:27

應(yīng)該按照7瓶去開的。

夜空中最亮的星 追問

2019-11-14 09:30

7*238=1666元,但是我實際收到的錢是6*238=1428元??

許老師 解答

2019-11-14 09:34

后面附一張單子,說有一瓶是贈送的。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這樣的話 增值稅=238*7*13% 因為增值稅按照公允價值計算的 而所得稅的問題 就按實現(xiàn)的6瓶收入計算 就可以了
2019-11-14 09:22:29
你好 繳納當(dāng)月增值稅稅額。 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸;銀行存款 繳納上月增值稅稅額。 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-06-30 11:23:34
你好,有留抵稅額是不需要針對留抵稅額特地做分錄的
2018-05-09 12:05:11
應(yīng)納所得稅稅額為零,不交所得稅,不做分錄
2020-07-31 21:37:20
小規(guī)模納稅人進(jìn)項稅額的賬務(wù)處理,首先應(yīng)登記(開具發(fā)票)并保存相關(guān)票據(jù),如果發(fā)生進(jìn)項稅額,則登記到“進(jìn)項稅額”科目,并在納稅申報期分期計提;如果在納稅申報期內(nèi),實際發(fā)生了可被抵扣的進(jìn)項稅額,則應(yīng)減少原計提的進(jìn)項稅額,將實際可抵扣數(shù)及金額登記到“應(yīng)交稅費”科目,同時將所抵扣部分“進(jìn)項稅額”科目中的金額減少,并反映至“應(yīng)彌補稅額”科目中,即完成稅額往來抵扣。
2023-03-07 09:32:34
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