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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-11-14 08:55

你好 現(xiàn)在補折舊處理 借以前年度損益調(diào)整貸累計折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

追問

2019-11-14 09:08

謝謝老師,再問一下,現(xiàn)在的公司是去年年底變更了投資人股權(quán),賬上在沒變更股東前其他應(yīng)付款掛著前任兩個股東共計15萬,變更后原會計直接把這個其他應(yīng)付款掛在了新任股東的名下,加上新任股東總是借錢給公司周轉(zhuǎn),現(xiàn)在新任股東賬上其他應(yīng)付款有三十多萬,這種怎么辦,要做處理嗎?

meizi老師 解答

2019-11-14 09:09

你好 繼續(xù)掛著 他們轉(zhuǎn)讓股權(quán)的時候怎么處理的

追問

2019-11-14 09:19

我也不知道怎么處理的,我看之前的賬,前任兩個股東的其他應(yīng)付款也是公司日常開支借給公司的錢或是報銷的費用掛著,前任會計沒有任何憑證就把之前兩個股東的其他應(yīng)付款掛在了現(xiàn)任股東的名下,我要調(diào)回去嗎?調(diào)回去這筆錢現(xiàn)任法人也是不會付的,因為是之前公司的賬

meizi老師 解答

2019-11-14 09:20

你好 你要看當(dāng)時為什么要直接調(diào)整 如果直接調(diào)整 其他股東是以借款 你們后期要還的話  是需要調(diào)整回去的;

追問

2019-11-14 09:49

前任會計就是覺得不需要還了,以前的股東都不在了,不能一直掛著,所以就直接掛在了現(xiàn)任股東的名下,不需要還了,要調(diào)整回去嗎?

meizi老師 解答

2019-11-14 09:50

你好  不需要還款了就直接走借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入去   別掛現(xiàn)任股東  現(xiàn)任股東也沒借款給你們啊

追問

2019-11-14 09:53

那調(diào)賬做  借:其他應(yīng)付款  貸:營業(yè)外收入,記賬憑證后面要附什么原始憑證嗎?說是不用還了,但是好像也沒什么證據(jù)

meizi老師 解答

2019-11-14 09:56

你好 后面附公司領(lǐng)導(dǎo)的情況說明簽字 你就調(diào)整處理  你不能掛其他股東去  新人股東跟這個錢沒關(guān)系

追問

2019-11-14 10:02

情況說明是現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)的情況說明嗎?就說之前股東的其他應(yīng)付款不用還了,沒有前任股東的簽字可以嗎?

meizi老師 解答

2019-11-14 10:05

你好 是的 你自己寫情況說明 然后領(lǐng)導(dǎo)簽字 你去調(diào)整  那你首先得確定之前股東不會找你還就行了。你才能調(diào)整  如果不確定就不要去調(diào)整 繼續(xù)掛在前任股東放著

追問

2019-11-14 10:09

嗯嗯,好的,知道了,謝謝老師!

meizi老師 解答

2019-11-14 10:11

不客氣的 幫到你就好  滿意請給予評價

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 轉(zhuǎn)到營業(yè)外
2023-08-14 10:58:36
你好; 你自己每個月折舊后面都會做一個折舊明細(xì)表的; 已經(jīng)折舊了多少時間; 已折舊多少月份 和折舊累計金額都有寫的; 看這個表格就可以知道的
2022-06-13 14:55:06
同學(xué),你搞錯了哦,我們說的計提固定資產(chǎn)折舊和固定資產(chǎn)折舊是同一個意思 借:管理費用/銷售費用/制造費用/生產(chǎn)成本等 貸:累計折舊 這樣的分錄哦
2021-07-24 22:33:05
固定資產(chǎn)的折舊,當(dāng)月增加下月計提,當(dāng)月減少當(dāng)月仍計提
2019-05-09 23:22:51
借制造費用、折舊費貸,累計折舊1萬,還有呢?還有哪一個部門計提的?
2022-12-28 10:04:30
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