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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-11-13 19:56

是屬于勞務(wù)派遣單位的職工。

玲老師 解答

2019-11-13 19:56

和被派遣單位簽訂的是用工合同。

時(shí)來運(yùn)轉(zhuǎn) 追問

2019-11-13 20:28

屬于勞務(wù)派遣公司的工人,那外派的工人那么多幾百人了,是不是勞務(wù)派遣公司就不是小微企業(yè)了,就享受不了小微企業(yè)政策了

玲老師 解答

2019-11-13 20:28

這個(gè)看實(shí)際情況,如果超過300人就不符合小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)來運(yùn)轉(zhuǎn) 追問

2019-11-13 20:32

那外派的日工呢?企業(yè)要日工,勞務(wù)派遣公司就給招,企業(yè)不需要了勞務(wù)派遣公司也就和這些日工沒關(guān)系了,這樣的工人怎么算呢?需要給他們簽合同什么的嗎?

玲老師 解答

2019-11-13 20:34

只負(fù)責(zé)給招工 他們自己結(jié)算工次的不是你企業(yè)的職工。

時(shí)來運(yùn)轉(zhuǎn) 追問

2019-11-13 20:45

老師:受累在問下代招的長(zhǎng)期工,勞務(wù)派遣公司應(yīng)該給他們簽什么合同比較好

玲老師 解答

2019-11-13 20:49

看你們實(shí)際業(yè)務(wù),你只是帶他們招,然后你賺一點(diǎn)中介費(fèi),其他的工資都是企業(yè)和工人結(jié)算工資,這個(gè)就不算你企業(yè)的職工,你也不用和這些人簽訂合同。

玲老師 解答

2019-11-13 20:50

你就相當(dāng)于在中間賺了一個(gè)介紹費(fèi)。

時(shí)來運(yùn)轉(zhuǎn) 追問

2019-11-13 21:08

知道了,謝謝老師受累了

玲老師 解答

2019-11-13 21:13

不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù) 追問??!

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您好,是需要的,謝謝
2021-01-27 14:35:05
借管理費(fèi)用或者是生產(chǎn)成本 勞務(wù)費(fèi),貸其他應(yīng)付款,
2021-01-27 14:06:21
需要 用工企業(yè)他做勞務(wù)費(fèi) 借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi) 或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本勞務(wù)費(fèi) 貸應(yīng)付帳款 借應(yīng)付帳款 貸銀行存款
2022-08-02 23:27:36
那邊代發(fā),那邊交個(gè)稅。
2019-02-16 11:55:22
你好 勞務(wù)派遣公司申報(bào)個(gè)稅
2021-12-11 19:07:08
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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