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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-13 11:10

您好
收到租金的時候
借:銀行存款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)成本
借;其他業(yè)務(wù)成本
貸:累計折舊

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您好 收到租金的時候 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借;其他業(yè)務(wù)成本 貸:累計折舊
2019-11-13 11:10:54
根據(jù)委托人拿過來的票據(jù)入賬 借:固定資產(chǎn) 貸:其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2019-01-07 15:31:48
你好,成本結(jié)轉(zhuǎn),是需要自己計算好錄入分錄的 借;管理費用等科目 貸;累計折舊 借;管理費用等科目 貸;待攤費用 銷售了然后做一筆結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本 的分錄
2016-12-02 22:19:50
就做固定資產(chǎn),計提折舊
2018-07-07 15:37:19
你好 借方固定資產(chǎn) 貸方銀行 長期應(yīng)付款
2019-02-28 16:30:53
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