
申報1月份的海關(guān)進(jìn)口增值稅填到待抵扣進(jìn)項稅額里面了 。2月份的增值稅已經(jīng)申報 是0申報 現(xiàn)在可以作廢2月份納稅申報 把1月份待抵扣的海關(guān)進(jìn)口增值稅報了嗎
答: 你可以作廢2月份的申報,并去稅務(wù)局更正申報1月份的增值稅申報表
10月份的海關(guān)進(jìn)口增值稅發(fā)票,我未采集信息上傳,做的待抵扣進(jìn)項稅,那么申報10月份的報表時附表2第三項貸抵扣進(jìn)項稅額里需要填寫嗎
答: 您好 申報10月份的報表時附表2第三項貸抵扣進(jìn)項稅額里不需要填寫
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
進(jìn)口的海關(guān)完稅單,增值稅進(jìn)項可以抵扣,怎么完成抵扣
答: 你好,可以是去稅局掃描認(rèn)證 或者在電子申報系統(tǒng)錄入發(fā)票信息,生成認(rèn)證文件,上傳國稅認(rèn)證
待抵扣進(jìn)項稅額設(shè)置是在應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅額,還是應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額?
請問一下老師,我在上月入賬時,誤將進(jìn)口增值稅入到了“庫存商品”科目,原本是應(yīng)該放在“應(yīng)交稅費~待抵扣進(jìn)項稅額”的,請問我要如何處理?


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2019-11-13 09:22
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2019-11-13 09:23
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