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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-11-12 16:28

你好,借應(yīng)付職工薪酬--職工福利費,貸銀行存款,

王霜霜 追問

2019-11-12 16:31

我們支付了900,現(xiàn)在我們保險公司賠付了700,那我該怎么做憑證呢

莊老師 解答

2019-11-12 16:34

你好,收到時沖銷掉,借銀行存款700,借應(yīng)付職工薪酬--職工福利費700(負(fù)數(shù))

王霜霜 追問

2019-11-12 16:35

王霜霜 追問

2019-11-12 16:36

老師,這個可以當(dāng)作發(fā)票來做嘛

莊老師 解答

2019-11-12 16:37

你好,可以。這個是醫(yī)藥的收據(jù)

王霜霜 追問

2019-11-12 16:40

我是6月的,現(xiàn)在應(yīng)該可以拿來做賬吧

莊老師 解答

2019-11-12 16:50

你好,是的,已經(jīng)超過好幾個月了,

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相關(guān)問題討論
你好,借應(yīng)付職工薪酬--職工福利費,貸銀行存款,
2019-11-12 16:28:21
你好,可以借 營業(yè)外支出 貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金
2019-11-12 17:11:33
計入營業(yè)外支出科目
2019-11-12 16:44:31
您好 請問您支付醫(yī)藥費的時候分錄怎么寫的
2019-11-12 16:07:10
您好 借:管理費用等——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金等
2019-03-28 13:40:06
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