
內(nèi)賬,本月應(yīng)收-應(yīng)付+銀行存款+現(xiàn)金+庫存=余額,該余額–(上月應(yīng)收-應(yīng)付+銀行存款+現(xiàn)金+庫存)=本月的凈利潤嗎
答: 不是的哦,不能這么算
建賬期初余額 銀行存款,庫存現(xiàn)金 然后實收資本 還有應(yīng)付賬款有數(shù)據(jù),我應(yīng)該怎么建賬
答: 你好,按實際金額錄入就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我是建賬初期,公司已經(jīng)有業(yè)務(wù)了,有應(yīng)收款,應(yīng)付款,銀行存款,庫存現(xiàn)金,我輸入進去了不平衡,我要怎樣處理呢?
答: 你好,所有的業(yè)務(wù)都要盤點,期初不能錯了,已回修改不了,差額計利潤分配
幫我看一下,老師說接下來一步是,借:銀行存款3,貸:庫存現(xiàn)金3。難道不應(yīng)該是,借:應(yīng)付賬款3,貸:庫存現(xiàn)金3嗎?
收到現(xiàn)金貨款,然后存入銀行,是借:庫存現(xiàn)金貸:應(yīng)收賬款,然后借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金。還是直接借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
老師,你好!請問公司從年中開始軟件建賬,期初數(shù)據(jù)我錄入了銀行存款、庫存現(xiàn)金、應(yīng)收、應(yīng)付,實收資本這些后試算不平衡,請問是什么原因?


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2019-11-11 15:28
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2019-11-11 15:39
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2019-11-11 17:03