
老師,我去年的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)的,這筆稅費(fèi)是核定征收的,沒建賬前的,現(xiàn)在我們是查賬征收,建賬時我是這樣做分錄不知道對不對,借:應(yīng)交增值稅1254 貸:應(yīng)交增值稅-未交1254 借:應(yīng)交增值稅-未交1254 貸 :銀行存款1254
答: 小規(guī)模通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸方反應(yīng)發(fā)生,借方反應(yīng)繳納,不需要通過未交增值稅科目核算
小規(guī)模企業(yè)核定征收的,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)需要填寫數(shù)據(jù)嗎
答: 要的,按3%計算的增值稅等稅費(fèi)啊
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)包括免征的增值稅么
答: 你好,如果你開的是免稅的稅率,不貸應(yīng)交稅費(fèi)里面,你做賬的時候直接借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入


鄒老師 解答
2016-03-28 18:35
鄒老師 解答
2016-03-28 18:42