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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-11-09 16:13

您好同學六張票合起來
借:銀行存款800000  貸:主營業(yè)務收入  應交稅費-應交增值稅
這樣記賬就好了

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你好! 借銀行存款90*1.13-10=91.7 固定資產…舊貨10 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費…應交增值稅(銷項稅額)90*13%=11.7
2022-04-13 12:46:52
您好同學六張票合起來 借:銀行存款800000 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 這樣記賬就好了
2019-11-09 16:13:13
借:長期待攤費用 貸:銀行存款 分三年分攤 借:管理費用 貸:長期待攤費用
2019-06-30 16:58:06
借固定資產 貸銀行存款
2015-11-11 17:21:22
您好,沒有紅沖之前的分錄是怎么樣的呢?
2021-04-06 10:09:22
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