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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-11-09 11:49

你好,可以這樣處理,借:應(yīng)收在院病人醫(yī)療款 貸:醫(yī)療收入。在“應(yīng)收在院病人醫(yī)療款”
一、本科目核算醫(yī)院因提供醫(yī)療服務(wù)而應(yīng)向住院病人收取的醫(yī)療款。
二、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照住院病人對應(yīng)收在院病人醫(yī)療款進(jìn)行明細(xì)核算。
三、應(yīng)收在院病人醫(yī)療款的主要賬務(wù)處理如下:
(一)發(fā)生應(yīng)收住院病人醫(yī)療款時,按照應(yīng)收未收金額,借記本科目,貸記“醫(yī)療收入”科目。
(二)住院病人辦理出院手續(xù),結(jié)算醫(yī)療費時,如病人應(yīng)付的醫(yī)療款金額大于其預(yù)交金額,應(yīng)按病人補付金額,借記“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目,按病人預(yù)交金額,借記“預(yù)收醫(yī)療款”科目,按病人應(yīng)付的醫(yī)療款金額,貸記本科目;如病人應(yīng)付的醫(yī)療款金額小于其預(yù)交金額,應(yīng)按病人預(yù)交金額,借記“預(yù)收醫(yī)療款”科目,按病人應(yīng)付的醫(yī)療款金額,貸記本科目,按退還給病人的差額,貸記“庫存現(xiàn)金”“銀行存款”等科目。結(jié)轉(zhuǎn)住院病人自負(fù)部分以外的應(yīng)收醫(yī)療款、或結(jié)轉(zhuǎn)病人結(jié)算欠費,按應(yīng)收在院病人醫(yī)療款總額中扣除病人自負(fù)部分以外的金額,或病人結(jié)算欠費金額,借記“應(yīng)收醫(yī)療款”科目,貸記本科目。
四、本科目期末借方余額,反映醫(yī)院尚未結(jié)算的應(yīng)收在院病人醫(yī)療款。

小太陽? 追問

2019-11-09 11:57

那你說本科目,借應(yīng)收  貸醫(yī)療  ,那月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候醫(yī)療收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方,那不是說有收入就會有成本嗎,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本了

小太陽? 追問

2019-11-09 12:00

我這次結(jié)轉(zhuǎn)了再院病人的藥品成本,那已經(jīng)出院的住院收入的成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),不是起沖突了嗎?我就是轉(zhuǎn)不過來這個彎

莊老師 解答

2019-11-09 12:06

應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費,
        一、本科目核算醫(yī)院因提供醫(yī)療服務(wù)而應(yīng)向住院病人收取的醫(yī)藥費。
  二、醫(yī)院向住院病人收取醫(yī)藥費時,借記本科目,貸記“醫(yī)療收入”、“藥品收入”科目。
  住院病人辦理出院手續(xù),結(jié)算醫(yī)藥費時,借記“現(xiàn)金”、“銀行存款”、“預(yù)收醫(yī)療款”等科目,貸記本科目;如果住院費用大于預(yù)交金,按預(yù)交金額,借記“預(yù)收醫(yī)療款”科目,按補交金額,借記“現(xiàn)金”、“銀行存款”科目,補交金額不足,按欠費金額,借記“應(yīng)收醫(yī)療款”科目,按發(fā)生的醫(yī)藥費總數(shù),貸記本科目。
    三、本科目按在院病人設(shè)置明細(xì)賬。
  四、本科目期末借方余額,反映尚未辦理結(jié)算的住院病人醫(yī)藥費。 

小太陽? 追問

2019-11-09 12:07

我現(xiàn)在糾結(jié)的問題就是,應(yīng)收在院病人醫(yī)療款這個科目月底結(jié)賬的時候,貸方醫(yī)療收入轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方,那就是我確認(rèn)了一次收入,那出院結(jié)算時病人的醫(yī)療收入,我又貸醫(yī)療收入,又轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方,那我不是確認(rèn)了兩次收入,但是實際錢并沒有那么多

莊老師 解答

2019-11-09 12:09

出院結(jié)算時病人的醫(yī)療收入,借現(xiàn)金,貸應(yīng)收在院病人醫(yī)藥費

小太陽? 追問

2019-11-09 12:26

老師,可能我之間跟你表達(dá)的不清楚,我給你這樣說我的困擾啊,月底我做一筆分錄  借:應(yīng)收在院病人醫(yī)療款  貸:醫(yī)療收入,做報表的時候,貸方的醫(yī)療收入我是不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方,同時確認(rèn)了收入,那我是不是應(yīng)該把在院病人的醫(yī)療成本一次也結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的借方了?

莊老師 解答

2019-11-09 20:23

你好,月底做一筆分錄是對的, 借:應(yīng)收在院病人醫(yī)療款 貸:醫(yī)療收入,然后應(yīng)該同時確認(rèn)了收入,最后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的貸方,也要同時結(jié)轉(zhuǎn)成本到本年利潤的借方。你看我這樣講得清楚嗎?

小太陽? 追問

2019-11-09 20:26

那成本只是包括藥品和醫(yī)護(hù)人員工資對嗎?像“床位費”、檢查費、診查費、化驗費就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本對吧

莊老師 解答

2019-11-09 20:38

像“床位費”、檢查費、診查費、化驗費不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
一、收入總計:財政補助收入、醫(yī)療收入、藥品收入和其他收入;
二、支出總計:醫(yī)療支出、藥品支出、財政專項支出、其他支出。

小太陽? 追問

2019-11-09 23:08

那醫(yī)院成本具體包含哪些了?

莊老師 解答

2019-11-10 07:07

你好!包括,人工費,設(shè)備,福利費,租金,醫(yī)藥成本等等

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你好,可以這樣處理,借:應(yīng)收在院病人醫(yī)療款 貸:醫(yī)療收入。在“應(yīng)收在院病人醫(yī)療款” 一、本科目核算醫(yī)院因提供醫(yī)療服務(wù)而應(yīng)向住院病人收取的醫(yī)療款。 二、醫(yī)院應(yīng)當(dāng)按照住院病人對應(yīng)收在院病人醫(yī)療款進(jìn)行明細(xì)核算。 三、應(yīng)收在院病人醫(yī)療款的主要賬務(wù)處理如下: (一)發(fā)生應(yīng)收住院病人醫(yī)療款時,按照應(yīng)收未收金額,借記本科目,貸記“醫(yī)療收入”科目。 (二)住院病人辦理出院手續(xù),結(jié)算醫(yī)療費時,如病人應(yīng)付的醫(yī)療款金額大于其預(yù)交金額,應(yīng)按病人補付金額,借記“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目,按病人預(yù)交金額,借記“預(yù)收醫(yī)療款”科目,按病人應(yīng)付的醫(yī)療款金額,貸記本科目;如病人應(yīng)付的醫(yī)療款金額小于其預(yù)交金額,應(yīng)按病人預(yù)交金額,借記“預(yù)收醫(yī)療款”科目,按病人應(yīng)付的醫(yī)療款金額,貸記本科目,按退還給病人的差額,貸記“庫存現(xiàn)金”“銀行存款”等科目。結(jié)轉(zhuǎn)住院病人自負(fù)部分以外的應(yīng)收醫(yī)療款、或結(jié)轉(zhuǎn)病人結(jié)算欠費,按應(yīng)收在院病人醫(yī)療款總額中扣除病人自負(fù)部分以外的金額,或病人結(jié)算欠費金額,借記“應(yīng)收醫(yī)療款”科目,貸記本科目。 四、本科目期末借方余額,反映醫(yī)院尚未結(jié)算的應(yīng)收在院病人醫(yī)療款。
2019-11-09 11:49:37
你好,可以這么做的
2020-05-26 03:02:49
你好,這是因為確認(rèn)收入的時候沒有收到錢,先計入了往來,等收到的時候再從往來轉(zhuǎn)出來,確認(rèn)收入和收到錢有時間差
2020-06-27 19:55:59
你好,這些是根據(jù)社保明細(xì)設(shè)置科目
2020-05-26 06:35:46
你好,同學(xué)。是不同的科目,核算范圍有區(qū)別的。應(yīng)收在院醫(yī)療款提供醫(yī)療和其他服務(wù)營收的病人的總和。
2019-01-15 16:12:27
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