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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-11-09 11:05

借管理費(fèi)用辦公費(fèi)
貸應(yīng)付賬款

屈屈屈屈屈可愛 追問

2019-11-09 11:07

以前記的是其他應(yīng)付款-老板,那賬上還掛著應(yīng)該付給老板的錢,怎么才能平賬呢

暖暖老師 解答

2019-11-09 11:13

老板和購買單位結(jié)算了嗎?

屈屈屈屈屈可愛 追問

2019-11-09 11:14

沒結(jié)算,錢是我打到他們公戶的

暖暖老師 解答

2019-11-09 11:15

那還是應(yīng)付賬款,與你掛的老板帳沒關(guān)系

屈屈屈屈屈可愛 追問

2019-11-09 11:23

我是不是應(yīng)該沖一下關(guān)系其他應(yīng)付款老板的分錄

暖暖老師 解答

2019-11-09 15:09

是的,應(yīng)該是應(yīng)付和老板的掛帳沖減

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相關(guān)問題討論
你好 2月到9月,分錄是怎么寫的?
2019-11-09 11:21:01
借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸應(yīng)付賬款
2019-11-09 11:05:37
你好,是可以的呢啊
2020-07-20 14:50:17
沒聽明白,開什么票???
2018-11-28 10:43:51
借管理費(fèi)用—辦公費(fèi)貸銀行存款 這個(gè)運(yùn)費(fèi)和運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)一起記入辦公費(fèi),但沒發(fā)票的話不能稅前扣除。
2019-03-01 13:35:41
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