
應交增值稅貸方多了一分錢,之前因為國稅系統(tǒng)原因,發(fā)票計稅少了一分錢,怎么調(diào)整一分錢,分錄該怎么做。
答: 您好同學 這樣的一分一般是年底累計一下再轉(zhuǎn)入營業(yè)外收支
發(fā)票認證分錄 借:應交稅費~應交增值稅~進項稅 貸:應交稅費~應交增值稅~待認證抵扣增值稅這筆分錄月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 您好,這個要看你們平常三級科目有結(jié)轉(zhuǎn)的習慣嘛
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
已扣費的增值稅分錄:借:應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金-未交增值稅 借:應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 借發(fā)應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅一直有余額,怎么處理,我做的分錄有問題嗎
答: 這個科目有余額是正常的,不用處理的

