
請問一下老師們,我們是建筑掛靠公司,對方工程款到100萬,當(dāng)時我們收取14點稅金1個點管理費合計15萬,后面公司又花5.3個稅點去買材料發(fā)票可抵扣63000,相當(dāng)于本月交稅3萬左右,加上購買材料稅金3萬,合計6萬,我們退給人家85萬,這筆分錄怎么做內(nèi)賬呢?
答: 借,應(yīng)收帳款100 貸,營業(yè)收入100 借,銀行存款 管理費用 稅金及附加 貸,應(yīng)收帳款
老師,我想問下我們是建筑掛靠公司,對方工程款到100萬,當(dāng)時我們收取14點稅金1個點管理費合計15萬,后面公司又花5.3個稅點去買材料發(fā)票可抵扣63000,相當(dāng)于本月交稅3萬左右,加上購買材料稅金3萬,合計6萬,我們退給人家85萬,這筆分錄怎么做內(nèi)賬
答: 內(nèi)賬以真實性為主。 管理費和稅金計入費用 100萬確認(rèn)收入處理,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這邊是工程公司,掛靠了乙公司做了一筆工程 。我們不開發(fā)票給乙公司,現(xiàn)乙公司把管理費和稅費扣除,幾百萬工程款直接打入我公司帳戶了,備注工程款。我公司又直接把該款打給老板支付工程材料費用了。這個分錄怎么做
答: 已在上題目解釋了。


會計學(xué)堂 追問
2019-11-08 18:45
陳詩晗老師 解答
2019-11-08 21:02