
上月的發(fā)票已抵扣做賬是借:制造費用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項抵扣 貸:其他應(yīng)付款 進(jìn)項已抵扣?,F(xiàn)在要紅沖做賬,請問怎么做
答: 借其他應(yīng)付款貸制造費用,進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師好,公司預(yù)付電費都是用現(xiàn)金支付,老板用個人卡用網(wǎng)銀預(yù)付電費,電業(yè)局說用網(wǎng)銀付款不給收據(jù),老師問下這種情況怎么做分錄?網(wǎng)銀付現(xiàn)金用什么做憑證?這樣做對嗎?(個人卡網(wǎng)銀支付 借應(yīng)付賬款—電業(yè) 貸 其他應(yīng)付款 收到發(fā)票 借 制造費用 應(yīng)交稅費進(jìn)項稅 貸 應(yīng)付賬款—電業(yè))
答: 你好 是的 同學(xué)的分錄是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我的前任去年9月掛賬其他應(yīng)付款車配件,到10月付款時直接走制造費用,現(xiàn)在怎么調(diào)整其他應(yīng)付款為0
答: 之前的分錄是怎么做的?
老師,3月計提電費5萬元,借:制造費用-電費,貸:其他應(yīng)付款 ,已經(jīng)結(jié)賬了,4月份才確認(rèn)3月電費有7萬元,4月的賬務(wù)上可以補計提嗎?
你好上個月多提0.03元水費,這個月把0.03元沖賬,之前是借:制造費用-水費貸:其他應(yīng)付款,現(xiàn)在沖賬分錄:借:其他應(yīng)付款0.03貸:制造費用-水費0.03可以嗎?

