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送心意

立紅老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-11-08 10:16

你好,暫估勞務(wù)費(fèi)是期末時與收入對應(yīng)。

Kalen Wu 追問

2019-11-08 10:28

不明白你意思

立紅老師 解答

2019-11-08 12:04

你好,期末可如果收入,那么可能需要暫估成本與之匹配。

Kalen Wu 追問

2019-11-08 12:04

還是不明白,要么舉例吧

立紅老師 解答

2019-11-08 12:17

你好,如果這個月有收入100000,但是沒有成本,那么這些收入都會變成利潤,交所得稅。

Kalen Wu 追問

2019-11-08 13:09

有些企業(yè)有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),計(jì)提貸款利息,計(jì)提費(fèi)用等,這些稅務(wù)局允許認(rèn)可嗎

立紅老師 解答

2019-11-08 13:22

你好,是可以的,像貸款利息等費(fèi)用是需要月末計(jì)提的。

Kalen Wu 追問

2019-11-08 13:25

每個月銀行扣的貸款利息金額不一樣,我這個月要計(jì)提下月的貸款利息費(fèi)用,我怎么知道下個月要扣的金額呢

立紅老師 解答

2019-11-08 13:47

你好,利率不變的情況下,利息應(yīng)是一樣的。

Kalen Wu 追問

2019-11-08 13:47

我們每個月扣的利息不一樣

立紅老師 解答

2019-11-08 15:19

你好,如果是按月扣利息是不用計(jì)提的??劭詈笾苯佑涃~就可以。

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相關(guān)問題討論
你好,暫估勞務(wù)費(fèi)是期末時與收入對應(yīng)。
2019-11-08 10:16:56
你好,放到銷售費(fèi)用。
2019-07-09 20:16:03
計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)吧
2019-01-03 17:17:58
您好 借 庫存商品 貸 生產(chǎn)成本
2019-10-28 08:53:47
一般制造業(yè)成本核算流程和分錄: 1、采購 借:原材料 / 庫存商品 應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 2、材料領(lǐng)用 借:生產(chǎn)成本 貸:原材料 3、計(jì)提工資 借:生產(chǎn)成本 / 制造費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 其他應(yīng)付款—社保 支付時 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:現(xiàn)金 / 銀行存款 4、發(fā)生的水電費(fèi)、機(jī)物料消耗等 借:制造費(fèi)用 貸:現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 5、計(jì)提折舊 借:制造費(fèi)用 (車間用) 管理費(fèi)用 (管理部門使用) 營業(yè)費(fèi)用 (銷售部門使用) 貸:累計(jì)折舊 6、月末,結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 制造費(fèi)用分?jǐn)偪砂床牧舷幕蛉斯こ杀净驅(qū)嵶龉r或機(jī)器工時 某產(chǎn)品制造費(fèi)用分配率 = 該產(chǎn)品消耗材料 / 本期材料消耗總額 某產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用 = 該產(chǎn)品制造費(fèi)用分配率 × 本期制造費(fèi)用總額 借:生產(chǎn)成本 貸:制造費(fèi)用 7、月末,結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫產(chǎn)品 借:庫存商品 貸:生產(chǎn)成本 8、銷售 借:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)繳稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 9、月末,計(jì)提附加稅(增值稅不在本科目核算) 借:主營業(yè)務(wù)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 繳納時 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交教育費(fèi)附加 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交地方教育費(fèi)附加 貸:銀行存款 10、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本和稅金 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 借:本年利潤 貸:主營業(yè)務(wù)成本 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 11、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月收入 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤 12、月末,結(jié)轉(zhuǎn)本月費(fèi)用 借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 完成上述會計(jì)處理,基本就可以根據(jù)賬戶余額做報(bào)表了
2020-07-08 15:32:20
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