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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-11-07 18:53

你好,是的,

回憶 追問

2019-11-07 20:10

老師,假如之前做了一筆 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 暫估,到了年底沒法沖銷了,要轉(zhuǎn)為收入 借 應(yīng)付賬款 暫估 貸 主營收入 還是直接營業(yè)外收入 ?

郭老師 解答

2019-11-07 20:11

這個是什么業(yè)務(wù)的,收入和成本之間轉(zhuǎn)?

回憶 追問

2019-11-07 20:12

以前為了不想交企業(yè)所得稅 暫估的費(fèi)用,后期沒票沖銷了

郭老師 解答

2019-11-07 20:13

沒有發(fā)票借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)就可以

回憶 追問

2019-11-07 20:16

不是要有票,才能把之前的暫估給沖銷嗎?

郭老師 解答

2019-11-07 20:17

不是,實際沒有業(yè)務(wù)的也可以紅沖
有發(fā)票的紅沖之后做發(fā)票的,你們這個只紅沖,不做有發(fā)票的

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你好,可以月末一起結(jié)轉(zhuǎn)成本
2019-11-27 12:01:09
你好,是的,
2019-11-07 18:53:56
您好,需要先暫估入庫。
2020-06-11 07:34:26
您好 暫估入庫的貨物,銷售出去了,需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本
2021-06-01 16:35:06
貨物沒有退回來嗎?
2020-04-30 10:18:06
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