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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-11-07 16:46

你好,計提職工福利費、職工教育費、工會經(jīng)費  
借:管理費用等
貸:應(yīng)付職工薪酬 ——工資  社會保險  工會經(jīng)費等
計提固定資產(chǎn)折舊 、無形資產(chǎn)攤銷 
借:管理費用等
貸:累計折舊
      累計攤銷  
計提稅金  
借:稅金及附加  
貸:應(yīng)交稅費--城建稅  
貸:應(yīng)交稅費--教育費附加

超人 追問

2019-11-07 16:48

不全啊,房租的呢,攤銷的

超人 追問

2019-11-07 16:49

請幫我回答全面些好吧,我好以此為依據(jù)!!

立紅老師 解答

2019-11-07 17:22

你好,借:管理費用等 貸;長期待攤費用。

超人 追問

2019-11-08 11:14

在嗎應(yīng)付職工薪酬有0.1余額怎么辦?。抗べY已經(jīng)發(fā)完了

立紅老師 解答

2019-11-08 12:05

你好,為什么會有余額?是哪方的余額。

超人 追問

2019-11-08 12:05

貸方的

超人 追問

2019-11-08 12:06

別人做的賬,我來接手的

立紅老師 解答

2019-11-08 12:16

你好,如果是貸方表示欠職工的工資,如果不用給職工了,就借:應(yīng)付職工薪酬   貸:營業(yè)外收入

超人 追問

2019-11-08 13:47

您好,這一分錢是上月的,這月能再補(bǔ)給他嗎?還是做營業(yè)外收入算了?

立紅老師 解答

2019-11-08 15:21

你好,個人覺得沒有必要補(bǔ),除非員工要。

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你好,計提職工福利費、職工教育費、工會經(jīng)費 借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 社會保險 工會經(jīng)費等 計提固定資產(chǎn)折舊 、無形資產(chǎn)攤銷 借:管理費用等 貸:累計折舊 累計攤銷 計提稅金 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費--城建稅 貸:應(yīng)交稅費--教育費附加
2019-11-07 16:46:05
同學(xué)您好, 您能詳細(xì)說一下嗎
2021-06-27 11:02:43
你好,固定資產(chǎn)需要計提折舊,無形資產(chǎn)需要攤銷 稅金需要計提
2016-12-10 09:09:09
學(xué)員你好, 累計攤銷屬于無形資產(chǎn)備抵科目,用無形資產(chǎn)科目的話,容易搞不清楚。
2019-08-19 13:41:06
累計攤銷的話,是資產(chǎn)類的備抵科目哦。
2020-01-18 21:28:24
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