
老師:因員工原因,公司繳納的增值稅與印花稅需要員工承擔(dān),員工報(bào)銷費(fèi)用時(shí)扣除,分錄是借:管理費(fèi)用—招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—個(gè)人墊付(員工承擔(dān)的增值稅與印花稅) 還是分錄應(yīng)該怎么寫?
答: 你單位支付的當(dāng)月借其他應(yīng)收款貸銀存 收到員工做相反的
請問老師,2017年底我公司本是要改造廚房,計(jì)提了改造費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。后改變主意不改造了。那我現(xiàn)在要將此分錄沖紅,那收入就增加了,那我要不要交增值稅?。?/p>
答: 你好! 不用的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老板辦公室買的純凈水收到的專票是借管理費(fèi)用招待費(fèi)貸其他應(yīng)付款么
答: 同學(xué)你好,計(jì)入管理費(fèi)用一辦公費(fèi)就可以;


木棉紛飛 追問
2019-11-07 16:41
蔣飛老師 解答
2019-11-07 16:49