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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-07 16:01

借,銀行存款
貸,營業(yè)外收入或遞延收益

FIVE 追問

2019-11-07 16:02

那沒用完的金額,怎么處理?我們不用歸還

陳詩晗老師 解答

2019-11-07 16:15

就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入處理

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相關(guān)問題討論
借,銀行存款 貸,營業(yè)外收入或遞延收益
2019-11-07 16:01:25
你好 那你們之前沒有做分錄 ?,F(xiàn)在就補做 截止到19.12月的費用都做 借以前年度損益調(diào)整 -保潔費 貸銀行存款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整 20.1-7月你做 借管理費用-保潔費貸銀行存款
2020-07-06 09:58:31
做賬按你們發(fā)票做就可以,是付款金額是3700么,不是3700.1么?
2019-08-08 16:42:47
那你們的收入是什么呢?差價?
2019-10-30 14:04:47
你好 1. 你 19.12月之前的業(yè)務(wù) 走以前年度損益調(diào)整來做 201.-7月的 走管理費用-保潔費來補做 2. 按實際來做賬 跨年走以前年度損益調(diào)整來做
2020-07-06 10:02:03
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