我們公司為一般納稅人公司,總共有3個主體,公司規(guī)模 問
你好,努力解答中,稍后回復(fù)你。 答
公司于19年購買了一塊土地,用于建廠房,計(jì)入了無形 問
你好,無形資產(chǎn)當(dāng)月就需要攤銷,借管理覅額用貸累計(jì)攤銷 答
銷項(xiàng)13%稅率金額156919.47元,稅額20399.53元,9%稅 問
下午好親,印花稅要繳納 答
老師,今天新注冊的公司,可以直接給人發(fā)放上月勞務(wù) 問
你好,這個不行的。因?yàn)槠髽I(yè)都沒有成立。 答
你好,a公司屬于制造業(yè)一般納稅人,還沒發(fā)生銷售收入 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師好,前個會計(jì)應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款的余額和明細(xì)賬下的合計(jì)金額不對,平衡余額表是平的這怎么調(diào)整成一樣的余額?
答: 可以所有的科目都對一下??隙ㄊ怯械亩嗔擞械纳倭耍显谝黄鹁蛯ι狭?
公司只有產(chǎn)品出庫明細(xì),應(yīng)收賬款應(yīng)付賬款明細(xì),手支明細(xì),如何建賬
答: 盤點(diǎn)所有的期末數(shù)建賬錄入期初數(shù)就行了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,單位應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款明細(xì)及余額有錯亂,應(yīng)該如何處理比較合適呢?
答: 你好 先找到原因 再處理??
七個半檸檬 追問
2019-11-07 15:06
大強(qiáng)老師 解答
2019-11-07 18:44