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梁╱梨渦淺笑
于2019-11-07 14:06 發(fā)布 ??1035次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-11-07 14:07
你好 可以先掛其他應(yīng)付款 是轉(zhuǎn)給誰的 ?
梁╱梨渦淺笑 追問
公司職員
meizi老師 解答
2019-11-07 14:08
你好 那為什么一直不沖回 一直掛著 稅局會讓你們交稅的
但是這筆款轉(zhuǎn)出去了其實就沒有沖回的,這樣一直掛著其他應(yīng)付可以嗎
2019-11-07 14:10
你好 我之前是看到有關(guān)政策的 轉(zhuǎn)給員工未用于公司經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的 是計入繳納稅費的
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公司付給個人帳戶100萬,當(dāng)作往來放其他應(yīng)付款嗎,但是這筆款一直沒有沖回會有什么影響
答: 公司職員
老師:公司老板投入的資金用本人帳戶名匯入公司,公司做其他應(yīng)付款可以嗎?
答: 你好 是做實收資本 如果是投資款的話 如果是借款的話才做其他應(yīng)付款 看你老板意思
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
向某公司借2萬,分會會寫,應(yīng)付帳款,還是,其他應(yīng)付款?
答: 不是日常業(yè)務(wù)往來,可以記其他應(yīng)付款
你好,請問應(yīng)付帳款和其他應(yīng)付款可以對沖嗎?謝謝
討論
比如去年我有筆其他應(yīng)付款,今年又不用付了,怎樣做帳
每個月做帳都會做向老板借款,現(xiàn)在其他應(yīng)付款里欠了老板一百多萬,這個帳應(yīng)該怎么做平?
新建帳套時,不小心把其他應(yīng)付款里的員工給合并的怎么辦?
老師,我內(nèi)帳期初有筆其他應(yīng)付款,100多萬,老板說沒有這筆欠款,我要怎么平掉呢
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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梁╱梨渦淺笑 追問
2019-11-07 14:07
meizi老師 解答
2019-11-07 14:08
梁╱梨渦淺笑 追問
2019-11-07 14:08
meizi老師 解答
2019-11-07 14:10