假如給員工購買零食等食品300元,價稅分開是:價:261元,稅是39元。開的是專票,做分錄:1:借:管理費用-福利費 261 借:應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出 39 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 300 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費300 貸:銀行存款300 2、借:管理費用-福利費 300 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 300 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費300 貸:銀行存款300 哪種做法是對的 ?
胭脂
于2019-11-06 16:25 發(fā)布 ??877次瀏覽
- 送心意
小妍老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2019-11-06 16:28
您好!借:管理費用-福利費 261 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 39 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 300
借:管理費用-福利費 39 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費300 貸:銀行存款300
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您好!借:管理費用-福利費 261 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 39 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 300
借:管理費用-福利費 39 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費300 貸:銀行存款300
2019-11-06 16:28:06

還是應(yīng)該先計提借:管理費用-福利費,貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費。借:應(yīng)付職工薪酬-福利費,貸:銀行存款等----這樣處理最合適,到所得稅匯算清繳時,取數(shù)也方便。
2019-10-28 14:28:50

您好,借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
2019-12-04 09:33:27

你好,是第2個對的。借:管理費用-職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 然后借:借:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款
2019-06-28 16:30:57

這個的話,要通過應(yīng)付職工薪酬,過度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
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