
您好老師,酒店給我們開了一張專票我們抵扣了,現(xiàn)在酒店需要我們開一張紅字發(fā)票,然后再給我們開一張普票,請問每步如何做分錄呢?
答: 原分錄負數(shù)紅沖 酒店讓你們開的是紅字發(fā)票信息表,他們開紅字發(fā)票,給你開普票之后再做 借費用貸銀行
我有一張發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了的,現(xiàn)在開了紅字發(fā)票重新開了一張這樣做分錄對不對?
答: 如果是管理費用的對的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 銷售方開了發(fā)票 我沒有收到他的發(fā)票以及紅字發(fā)票 他是去年11月份開的,12月份沖紅,我是元月份抵扣, 這個月稅局通知做進項轉(zhuǎn)出 就是4月份的報稅 我該怎么做分錄
答: 你這個之前做賬做的啥?幾時做的分錄?借原材料 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)
您好老師。購貨方之前已經(jīng)抵扣的發(fā)票。因為這個月發(fā)現(xiàn)有錯誤。作為銷售方看紅字退回發(fā)票。作為銷售方怎么做分錄呢
我公司退貨,但是之前的專票己經(jīng)抵扣,由我公司填開紅字信息表(但是信息表上不寫對應(yīng)的藍字發(fā)票號),請問老師,根據(jù)紅字信息表該如何做分錄?
上月有一筆銷項已抵扣,這個月別人又退貨了,開了紅字發(fā)票,我憑證做了一筆貸銷項紅字分錄,還需不需再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)增值的分錄?
老師,您好。我想問一下我們收到廠家貨物降價讓利,上個月給開的發(fā)票已經(jīng)抵扣,這個月廠家又給我們開了一張紅字發(fā)票過來,貨物沒有退貨,讓利1萬元,抵這個月的貨款,該怎么寫分錄呀?

