
您好,老師。我這月認(rèn)證的了以前年度的費(fèi)用發(fā)票。要怎么做賬務(wù)處理呢
答: 借以前年度損益調(diào)整 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款,你以前入賬么,沒有就做這個(gè),借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
以前年度未入賬的的成本專用發(fā)票以及其他費(fèi)用專用發(fā)票在今年如果做賬務(wù)處理
答: 金額不大,直接走今年費(fèi)用入賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在收到之前的費(fèi)用發(fā)票,走以前年度損益科目嗎
答: 您好,跨年的發(fā)票,如果影響損益的用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,


努力亞靜 追問
2019-11-06 15:10
maize老師 解答
2019-11-06 15:14