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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-11-06 14:01

您好!沒有明確規(guī)定必須怎么寫。

菠蘿 追問

2019-11-06 14:05

老師那正常咱們應(yīng)該怎么入賬呢

宋生老師 解答

2019-11-06 14:06

您好!發(fā)生的時候借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行存款。
抵減的時候,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸管理費(fèi)用

菠蘿 追問

2019-11-06 14:09

老師管理費(fèi)用 做貸方?jīng)]有問題是吧

菠蘿 追問

2019-11-06 14:10

有沒有要求 說損益類科目不能在貸方?

宋生老師 解答

2019-11-06 14:13

你好!沒有關(guān)系的了。你如果擔(dān)心,就借方負(fù)數(shù)也可以的。

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相關(guān)問題討論
您好!沒有明確規(guī)定必須怎么寫。
2019-11-06 14:01:53
你好,是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人購買稅控盤設(shè)備?
2019-12-04 17:20:00
你好,可以把發(fā)生稅控盤費(fèi)用,抵減一起做一筆分錄,然后共用一個原始單據(jù)
2018-10-21 16:06:04
你好,這個不需要認(rèn)證,可以全額減免的 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-08-22 08:30:06
借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用
2017-10-14 20:09:32
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