
老師好,已認(rèn)證未抵扣的金額如何做分錄?
答: 你好!放到待抵扣明細(xì)科目下就可以
老師,260買個裝訂機,開的增票,本月不打算認(rèn)證,下月再認(rèn)證抵扣,怎么做分錄?
答: 借:管理費用 應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 貸:現(xiàn)金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
下月抵扣聯(lián)認(rèn)證后怎么做分錄
答: 先入賬 后認(rèn)證 認(rèn)證時候 借應(yīng)交稅費應(yīng)繳增值稅進項 貸應(yīng)繳稅費應(yīng)繳增值稅待抵扣進項


Sunny 追問
2019-11-06 13:30
QQ老師 解答
2019-11-06 13:47
Sunny 追問
2019-11-06 17:00
QQ老師 解答
2019-11-06 17:19