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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-06 12:48

你這是屬于項(xiàng)目合作,收到款是項(xiàng)目資本處理。支付按正常的開(kāi)支處理的

依然如故 追問(wèn)

2019-11-06 14:21

收到的款項(xiàng)可以不做收入嗎

依然如故 追問(wèn)

2019-11-06 14:22

我之前都做在其他應(yīng)付里,還是做在別的科目

依然如故 追問(wèn)

2019-11-06 14:26

做在實(shí)收資本?

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-11-06 14:41

你這個(gè)屬于收入
而是你的項(xiàng)目資本

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你這是屬于項(xiàng)目合作,收到款是項(xiàng)目資本處理。支付按正常的開(kāi)支處理的
2019-11-06 12:48:07
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
你好! 借:工程物資 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 因?yàn)椴粍?dòng)產(chǎn)要分二次抵扣,這里的進(jìn)項(xiàng)要先轉(zhuǎn)出40%到 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中
2018-10-02 16:25:40
同學(xué)您好! 購(gòu)買原材料時(shí),若原材料和運(yùn)費(fèi)分開(kāi)發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)分別處理。原材料費(fèi)用記入“原材料”科目,運(yùn)費(fèi)記入相關(guān)成本或費(fèi)用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運(yùn)費(fèi);貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運(yùn)費(fèi)。
2024-03-16 16:10:32
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2017-08-06 15:10:21
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