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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2019-11-06 12:48

你這是屬于項目合作,收到款是項目資本處理。支付按正常的開支處理的

依然如故 追問

2019-11-06 14:21

收到的款項可以不做收入嗎

依然如故 追問

2019-11-06 14:22

我之前都做在其他應(yīng)付里,還是做在別的科目

依然如故 追問

2019-11-06 14:26

做在實收資本?

陳詩晗老師 解答

2019-11-06 14:41

你這個屬于收入
而是你的項目資本

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相關(guān)問題討論
你這是屬于項目合作,收到款是項目資本處理。支付按正常的開支處理的
2019-11-06 12:48:07
老師我這可以嗎分錄暫估材料的還是就是應(yīng)付賬款~應(yīng)付暫估款呢
2017-10-19 09:35:19
你好! 借:工程物資 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 因為不動產(chǎn)要分二次抵扣,這里的進(jìn)項要先轉(zhuǎn)出40%到 待抵扣進(jìn)項稅額中
2018-10-02 16:25:40
同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運費;貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2017-08-06 15:10:21
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