
我們是文化傳媒公司,有個(gè)平臺(tái),客戶自己可以在平臺(tái)上發(fā)信息,信息成功以后,客戶會(huì)通過(guò)微信付款,公司對(duì)公賬戶上顯示就是財(cái)付通客戶備付金,我沒(méi)有開(kāi)發(fā)票出去,在做賬時(shí)候該怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 開(kāi)具發(fā)票轉(zhuǎn)為收入核算
對(duì)公賬戶收到一筆 待清算間聯(lián)商戶消費(fèi)款戶 怎么做會(huì)計(jì)分錄 開(kāi)發(fā)票
答: 你好,借;銀行存款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我們公司對(duì)公賬戶16年3月1日時(shí)收到一筆款項(xiàng),但是我3月7日時(shí)才開(kāi)了一張發(fā)票,我的會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě)
答: 如果是增值稅的,借銀行存款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

