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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-11-05 16:30

本期沖減主營業(yè)務收入,計入其他應收款貸方

明天就下凡 追問

2019-11-05 16:34

收到的時候是
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
現(xiàn)在需要怎么沖減呢

明天就下凡 追問

2019-11-05 16:42

全部做相反分錄,應交稅費應交增值稅(進項稅額)這個科目有變化嗎

軼塵老師 解答

2019-11-05 16:48

應該是沖減應交稅費應交增值稅(銷項稅)

明天就下凡 追問

2019-11-05 16:54

打錯了,收的的時候也是銷項稅額,現(xiàn)在沖減的時候也是沖減銷項稅額嗎

軼塵老師 解答

2019-11-05 16:54

是的 紅字沖減銷項

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相關問題討論
你好是的您的分錄處理正確
2019-06-24 07:31:18
沖賬不是這么做的,你這是調賬,內部往來客戶的往來調賬,需要張三確定幫A公司付款的
2018-11-12 09:09:13
您好!借其他應收款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅。
2017-05-24 14:52:41
你好,這里的代墊的運費沖銷了預收賬款,貸方是銀行存款,而不是與收入對應的
2016-11-23 15:19:19
你好,代墊的運費計入應收賬款核算
2016-09-24 10:28:36
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